图书介绍

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内部会计控制实务
  • 辛茂荀主编;薛延孝,李荣强副主编 著
  • 出版社: 北京:民主与建设出版社
  • ISBN:7801126335
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:330页
  • 文件大小:15MB
  • 文件页数:340页
  • 主题词:企业-内部审计

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图书目录

前言1

第一章 内部会计控制概论1

第一节 内部会计控制概述1

目录1

第二节 内部会计控制的目标8

第三节 内部会计控制的原则10

第四节 内部会计控制的内容15

第五节 内部会计控制的方法17

第六节 内部会计控制案例22

第一节 货币资金概述25

第二章 货币资金控制25

第二节 货币资金内部会计控制的内容34

第三节 货币资金内部会计控制制度的建立44

第四节 货币资金控制的监督检查49

第五节 货币资金控制案例51

第三章 实物资产控制53

第一节 实物资产概述53

第二节 存货内部会计控制的内容57

第三节 固定资产内部会计控制的内容70

第四节 实物资产内部会计控制制度的建立82

第五节 实物资产控制的监督检查89

第六节 实物资产控制案例90

第四章 对外投资控制93

第一节 对外投资概述93

第二节 对外投资内部会计控制的内容100

第三节 对外投资内部会计控制制度的建立107

第四节 对外投资控制的监督检查114

第五节 对外投资控制案例116

第五章 工程项目控制119

第一节 工程项目概述119

第二节 工程项目内部会计控制的内容125

第三节 工程项目内部会计控制制度的建立143

第四节 工程项目控制的监督检查146

第五节 工程项目控制案例147

第六章 采购与付款控制151

第一节 采购与付款概述151

第二节 采购与付款内部会计控制的内容152

第三节 采购与付款内部会计控制制度的建立159

第四节 采购与付款控制的监督检查164

第五节 采购与付款控制案例167

第一节 收入概述170

第七章 销售与收款控制170

第二节 销售与收款内部会计控制的内容174

第三节 销售与收款内部会计控制制度的建立183

第四节 销售与收款控制的监督检查188

第五节 销售与收款控制案例192

第八章 成本费用控制193

第一节 成本费用概述193

第二节 成本费用内部会计控制的内容197

第三节 成本费用内部会计控制制度的建立209

第四节 成本费用控制的监督检查211

第五节 成本费用控制案例212

第九章 筹资控制215

第一节 筹资概述215

第二节 筹资内部会计控制的内容224

第三节 筹资内部会计控制制度的建立232

第四节 筹资控制的监督检查238

第五节 筹资控制案例239

第十章 担保控制241

第一节 担保概述241

第二节 担保内部会计控制的内容245

第三节 担保内部会计控制制度的建立251

第四节 担保控制的监督检查253

第五节 担保控制案例254

第十一章 电算化会计信息系统控制258

第一节 电算化会计信息系统对内部会计控制的影响258

第二节 电算化会计信息系统的一般控制269

第三节 电算化会计信息系统的应用控制275

第四节 电算化会计信息系统控制的监督检查278

第五节 电算化会计信息系统控制案例281

第一节 内部会计控制的评价目标283

第十二章 内部会计控制的评价283

第二节 内部会计控制的评价方法与步骤285

第三节 内部会计控制的评价内容300

第四节 内部会计控制评价案例301

附录一 内部会计控制规范——基本规范(试行)303

附录二 内部会计控制规范——货币资金(试行)308

附录三 内部会计控制规范——采购与付款(试行)313

附录四 内部会计控制规范——销售与收款(试行)318

附录五 内部会计控制规范——工程项目(试行)324

主要参考资料329

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