图书介绍

审计教程2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

审计教程
  • 李好科,王德亮主编 著
  • 出版社: 北京:中国商业出版社
  • ISBN:7504437476
  • 出版时间:1998
  • 标注页数:346页
  • 文件大小:4MB
  • 文件页数:352页
  • 主题词:

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

审计教程PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一章 总论1

第一节 审计的概念1

第二节 审计的对象、职能和任务7

第三节 审计的分类12

第二章 审计机构、审计人员和审计行为规范20

第一节 审计机构20

第二节 审计人员27

第三节 审计行为规范30

第三章 审计证据、审计标准46

第一节 审计证据46

第二节 审计标准51

第四章 审计方法和审计调整54

第一节 审计的一般方法54

第二节 审计的技术方法61

第三节 审计方法的选用79

第四节 审计调整81

第五章 审计程序87

第一节 审计的准备阶段87

第二节 审计的实施阶段95

第三节 审计的终结阶段105

第四节 后续审计和审计复议108

第六章 审计工作底稿、审计报告和审计决定112

第一节 审计工作底稿112

第二节 审计报告124

第三节 审计决定143

第七章 内部控制制度审计149

第一节 内部控制制度概述149

第二节 内部控制制度评审157

第一节 货币资金审计177

第八章 资产审计177

第二节 债权审计187

第三节 存货审计193

第四节 长期投资审计197

第五节 短期投资审计205

第六节 固定资产审计206

第七节 无形资产和递延资产的审计214

第九章 负债和所有者权益审计219

第一节 流动负债审计219

第二节 长期负债审计227

第三节 银行借款的审计235

第四节 所有者权益审计240

第十章 收入、费用和利润审计253

第一节 收入审计253

第二节 成本、费用审计258

第三节 利润审计269

第十一章 企业会计报表审计278

第一节 企业会计报表审计的意义和内容278

第二节 企业会计报表审计准则281

第三节 资产负债表审计287

第四节 损益表审计295

第五节 财务状况变动表审计299

第十二章 经济效益审计306

第一节 经济效益审计的意义306

第二节 经济效益审计的原则与标准313

第三节 经济效益审计的内容320

第四节 经济效益审计的方法324

第十三章 财经法纪审计和经济责任审计330

第一节 财经法纪审计的意义和特征330

第二节 财经法纪审计的程序及审计内容332

第三节 经济责任审计概述341

热门推荐