图书介绍

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审计学
  • 赵保卿主编 著
  • 出版社: 北京:经济科学出版社
  • ISBN:7505828827
  • 出版时间:2002
  • 标注页数:292页
  • 文件大小:15MB
  • 文件页数:301页
  • 主题词:

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图书目录

第一章 审计的基本性质1

第一节 审计产生与发展的客观基础1

第二节 审计概念9

第三节 审计主体13

第四节 审计客体22

第五节 审计的职能与地位27

第六节 本书内容结构与写作思路30

第二章 审计目标、审计计划与重要性36

第一节 审计目标36

第二节 审计计划39

第三节 审计重要性47

第三章 审计责任58

第一节 审计执业规范体系58

第二节 审计人员应有的职业谨慎69

第三节 审计责任72

第四章 内部控制与审计风险80

第一节 内部控制80

第二节 审计风险98

第五章 审计证据与审计工作底稿107

第一节 审计证据107

第二节 审计工作底稿115

第六章 审计抽样125

第一节 审计抽样及其一般程序与方法125

第二节 符合性测试的属性抽样132

第三节 实质性测试中的变量抽样136

第七章 购货与付款审计141

第一节 购货与付款的控制测试141

第二节 应付账款审计148

第三节 固定资产审计154

第四节 其他相关内容审计161

第八章 销售与收款审计167

第一节 销售与收款的控制测试167

第二节 主营业务收入的审计173

第三节 应收账款的审计177

第四节 坏账准备的审计183

第五节 现金及银行存款结余额的审计185

第六节 其他相关账户的审计189

第九章 生产与费用审计195

第一节 生产与费用的控制测试195

第二节 存货审计200

第三节 存货成本审计207

第四节 其他相关账户审计212

第一节 筹资与投资的控制测试220

第十章 筹资与投资审计220

第二节 借款审计225

第三节 所有者权益审计228

第四节 投资审计232

第五节 与筹资和投资其他相关内容审计236

第十一章 审计报告242

第一节 期初余额审计242

第二节 或有事项的审计245

第三节 期后事项的审计246

第四节 审计报告249

第十二章 与审计相关的其他鉴证业务266

第一节 验资266

第二节 盈利预测审核272

第三节 基建工程预算、决算审核277

第四节 经济责任审计283

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