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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用
  • (美)瓦莱布哈内尼著 著
  • 出版社: 北京:电子工业出版社
  • ISBN:9787121114557
  • 出版时间:2010
  • 标注页数:486页
  • 文件大小:47MB
  • 文件页数:505页
  • 主题词:内部审计-经济师-资格考核-自学参考资料

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图书目录

第1章 遵循IIA属性标准(15%~25%)1

理论2

1.1 管理内部审计职能2

1.2 《国际内部审计专业实务标准》和《国际内部审计专业实务框架》14

1.3 IIA属性标准17

1.4 IIA《职业道德规范》38

选择题(1~243)40

IIA属性标准40

IIA《职业道德规范》76

选择题答案和分析89

IIA属性标准90

IIA《职业道德规范》118

第2章 建立以风险为导向的计划,确定内部审计活动的优先顺序(15%~25%)129

理论130

2.1 管理内部审计活动130

2.2 计划130

2.3 沟通和批准134

2.4 资源管理135

2.5 政策和程序136

2.6 协调137

2.7 向董事会和高层管理者报告143

选择题(1~32)145

选择题答案和分析153

第3章 了解内部审计活动在组织治理中的角色(10%~20%)160

理论161

3.1 工作性质161

3.2 治理162

3.3 风险管理166

3.4 控制174

选择题(1~51)189

选择题答案和分析198

第4章 内部审计活动的其他角色和职责(0~10%)207

理论208

4.1 职业道德/合规208

4.2 IIA工作标准222

选择题(1~21)246

选择题答案和分析250

第5章 治理、风险和控制知识要素(15%~25%)254

理论255

5.1 公司治理原则255

5.2 可以选择的控制框架264

5.3 企业风险管理词汇、概念和技术277

5.4 不同组织结构下的风险/控制意义284

5.5 不同领导风格下的风险/控制含义300

5.6 变革管理306

5.7 冲突管理313

5.8 管理控制技术317

5.9 控制的类型319

选择题(1~184)351

公司治理原则351

可以选择的控制框架352

风险管理概念和技术355

不同结构和风格下的控制含义358

变革管理和冲突管理368

控制类型和技术373

选择题答案和分析378

公司治理原则379

可以选择的控制框架380

风险管理概念和技术384

不同结构和风格下的控制含义387

变革管理和冲突管理395

控制类型和技术400

第6章 业务计划(15%~25%)405

理论406

6.1 审计过程406

6.2 有关审计的计划410

6.3 分析性复核412

6.4 计划重要性水平414

6.5 详细的风险评估418

6.6 确定审计目标和审计范围423

6.7 审计工作方案426

6.8 计划审计工作428

6.9 IIA的工作标准428

选择题(1~66)435

选择题答案和分析450

附录:CIA词汇463

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