图书介绍
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- 杨茁主编 著
- 出版社:
- ISBN:
- 出版时间:2015
- 标注页数:0页
- 文件大小:62MB
- 文件页数:308页
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图书目录
第一章 审计的社会角色1
第一节 为什么需要审计2
一、审计的起源3
二、审计的发展3
第二节 变化环境中的审计7
一、审计与市场经济7
二、审计目标12
三、审计准则规范13
第三节 公司治理与审计15
一、公司治理16
二、公司治理模式决定审计的功能18
第四节 注册会计师执业能力19
一、注册会计师的条件19
二、注册会计师职业能力框架20
本章小结22
思考题22
第二章 审计市场与审计服务23
第一节 审计市场概述25
一、审计市场的形成25
二、审计服务供需关系理论27
三、审计市场需求与供给分析29
四、审计市场供给服务的质量与衡量30
五、我国审计服务市场的特征32
第二节 审计服务范围与特色33
一、审计服务的范围33
二、审计服务特色35
三、外部审计市场的特色化37
本章小结38
思考题38
第三章 审计职业规范和法律责任39
第一节 审计准则与审计质量控制40
一、中国审计准则41
二、审计质量控制44
第二节 注册会计师职业道德守则45
一、中国注册会计师职业道德守则概述45
二、审计独立性48
第三节 审计师的法律责任52
一、注册会计师承担法律责任的原因52
二、注册会计师法律责任的认定53
三、注册会计师法律责任的种类53
本章小结54
思考题54
第四章 审计程序与审计方法55
第一节 审计目标56
一、审计总体目标56
二、认定与具体审计目标57
第二节 审计程序58
一、接受业务委托59
二、计划审计工作60
三、实施风险评估程序61
四、实施控制测试和实质性程序61
五、完成审计工作和编制审计报告61
第三节 审计计划61
一、总体审计策略61
二、具体审计计划65
第四节 审计方法67
一、检查记录或文件67
二、检查有形资产67
三、观察67
四、询问67
五、函证67
六、重新计算73
七、重新执行73
八、分析程序73
本章小结78
思考题78
第五章 审计证据与审计工作底稿79
第一节 审计证据81
一、审计证据的内涵81
二、审计证据的类型82
三、审计证据的特征84
第二节 审计工作底稿87
一、审计工作底稿概述87
二、审计工作底稿的要素89
三、审计工作底稿归档92
本章小结94
思考题94
第六章 内部控制与控制风险95
第一节 内部控制的产生与发展97
一、内部控制产生与发展动因98
二、内部控制理论发展历程99
第二节 内部控制的基本原理101
一、内部控制整体框架101
二、内部控制的目标108
三、内部控制的分类109
第三节 内部控制评价110
一、内部控制评价的内涵与特征110
二、内部控制评价的内容111
三、内部控制缺陷的认定111
本章小结114
思考题114
第七章 审计重要性和风险评估与应对115
第一节 审计重要性117
一、审计重要性的内涵与判断流程117
二、审计重要性的确定118
三、错报分类与评估121
第二节 审计风险124
一、审计风险的定义124
二、审计风险的内容124
三、重要性水平与审计风险及审计证据的关系125
第三节 重大错报风险评估与应对125
一、风险评估程序125
二、了解被审计单位及评估其环境128
三、评估重大错报风险132
四、与管理层和治理层的沟通、记录134
五、控制性测试135
六、实质性测试140
本章小结142
思考题143
第八章 审计抽样技术与业务质量控制144
第一节 审计抽样概述145
一、审计抽样内涵与特征145
二、审计抽样主要应用方法147
三、统计与非统计抽样在实务中的样本选取方法149
四、审计抽样的步骤151
第二节 审计抽样的实际应用举例156
一、属性抽样156
二、变量抽样162
第三节 审计抽样中的业务质量控制165
一、对抽样风险和非抽样风险的考虑165
二、获取证据时对抽样和其他选取测试项目方法的考虑167
本章小结169
思考题169
第九章 注册会计师审计操作实务170
第一节 销售与收款循环审计172
一、销售与收款循环的特点172
二、销售与收款循环的内部控制和控制测试176
三、销售与收款交易的实质性程序181
四、营业收入的实质性程序184
五、应收账款的实质性程序186
六、坏账准备的实质性程序189
第二节 采购与付款循环审计190
一、采购与付款循环的特点190
二、采购与付款循环的内部控制和控制测试193
三、应付账款的实质性程序195
四、固定资产的实质性程序197
第三节 生产与存货循环审计199
一、生产与存货循环的特点199
二、生产与存货交易的内部控制与控制测试201
三、生产与存货循环的实质性程序202
四、存货的实质性程序204
第四节 筹资与投资循环审计210
一、筹资与投资循环的特点210
二、投资活动的内部控制与控制测试212
三、筹资活动的内部控制与控制测试213
四、投资与筹资循环实质性程序214
第五节 货币资金审计216
一、货币资金审计概述216
二、库存现金审计217
三、银行存款审计219
本章小结221
思考题221
第十章 内部审计的进步222
第一节 内部审计的演进223
一、内部审计:一个重要的职业223
二、内部审计的作用228
三、内部审计的发展232
四、内部审计的范围232
第二节 内部审计定义与比较233
一、内部审计定义233
二、内部审计定义比较237
第三节 内部审计准则238
一、国际内部审计基本规范238
二、中国内部审计准则239
三、中国内部审计准则基本内容240
第四节 内部审计程序241
一、审计准备阶段241
二、审计实施阶段241
三、审计终结阶段241
四、后续审计阶段242
本章小结242
思考题243
第十一章 政府审计的变革244
第一节 政府审计概述245
一、政府审计的产生与发展245
二、政府审计的本质249
三、环境与政府审计的发展252
第二节 政府审计的基本概念及方法253
一、政府审计的概念和作用253
二、政府审计的权限和目标254
三、政府审计准则255
第三节 政府审计程序255
一、审计计划阶段256
二、政府审计准备阶段257
三、政府审计的实施阶段257
四、政府审计的终结阶段258
五、政府审计报告阶段258
第四节 政府经济责任审计259
一、经济责任审计的产生与发展260
二、政府经济责任审计目标262
三、经济责任审计程序与评价263
第五节 政府绩效审计265
一、西方绩效审计产生的动因与基础265
二、绩效审计的内涵与外延267
三、绩效审计的对象及方法270
本章小结272
思考题272
第十二章 终结审计与审计报告273
第一节 终结审计274
一、终结审计概述274
二、考虑持续经营假设277
三、或有事项审计279
四、期后事项280
五、书面声明282
第二节 CPA标准审计报告范式284
一、审计报告概述284
二、CPA标准审计报告的基本内容285
第三节 CPA非标准审计报告范式288
一、非无保留意见的含义288
二、确定非无保留意见的类型288
三、非无保留意见的审计报告的格式和内容289
四、审计报告的强调事项段292
五、其他事项段292
本章小结293
思考题293
参考文献294
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