图书介绍
实用审计2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
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- 赵国忠总主编;邢海玲,吴景阳,姜雪梅主编 著
- 出版社: 北京:北京大学出版社
- ISBN:7301087489
- 出版时间:2005
- 标注页数:219页
- 文件大小:12MB
- 文件页数:230页
- 主题词:审计学-高等学校:技术学校-教材
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图书目录
第一章 总论1
第一节 审计产生和发展2
第二节 审计对象与目标5
第三节 审计职能和作用8
第四节 审计分类10
第五节 审计方法14
第六节 审计准则和审计依据20
复习思考题23
第二章 审计工作程序24
第一节 审计程序25
第二节 审计计划、重要性及审计风险30
第三节 内部控制评价41
第四节 审计证据与审计工作底稿48
复习思考题58
第三章 销售与收款循环审计59
第一节 销售与收款循环内部控制60
第二节 销售与收款循环内部控制测试64
第三节 主营业务收入审计68
第四节 应收账款及坏账准备的审计73
第五节 其他相关账户的审计81
复习思考题89
第四章 采购与付款循环审计测试90
第一节 采购与付款循环内部控制91
第二节 采购与付款循环的内部控制测试98
第三节 应付及预付项目审计101
第四节 固定资产与累计折旧审计106
第五节 其他相关账户审计114
复习思考题117
第五章 生产循环审计118
第一节 内部控制制度119
第二节 生产循环的内部控制测试121
第三节 生产成本和主营业务成本的审计125
第四节 存货关键审计程序128
第五节 存货相关账户的审计138
复习思考题144
第六章 筹资与投资循环审计145
第一节 筹资与投资循环的内部控制测试146
第二节 借款及应付债券的审计154
第三节 所有者权益审计159
第四节 投资审计167
第五节 其他相关账户审计172
复习思考题177
第七章 货币资金审计178
第一节 货币资金循环的内部控制179
第二节 货币资金循环的内部控制测试181
第三节 货币资金的实质性测试186
复习思考题194
第八章 审计报告195
第一节 期后事项与或有事项审计196
第二节 审计报告编制前的工作200
第三节 审计报告类型及编制208
第四节 审计报告的编制217
复习思考题219
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