图书介绍

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审计学 修订第4版
  • 刘大贤主编 著
  • 出版社: 北京:首都经济贸易大学出版社
  • ISBN:7563805125
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:446页
  • 文件大小:26MB
  • 文件页数:456页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 总论1

第一节 审计的产生与发展1

第二节 审计的基本概念3

第三节 审计目标与范围9

第四节 审计组织体系、审计组织与人员15

复习思考与练习22

第二章 审计准则与审计质量控制25

第一节 审计准则25

第二节 审计质量控制32

复习思考与练习36

第三章 审计职业道德与法律责任38

第一节 注册会计师的职业道德38

第二节 注册会计师的法律责任45

第三节 避免法律诉讼的对策53

复习思考与练习56

第四章 审计业务约定书与审计计划59

第一节 审计业务约定书59

第二节 审计计划62

第三节 审计重要性69

第四节 审计风险75

第五节 初步审计策略79

复习思考与练习82

第五章 审计证据与审计工作底稿86

第一节 审计证据86

第二节 审计工作底稿95

复习思考与练习104

第六章 审计方法109

第一节 一般审计方法109

第二节 书面资料审计方法113

第三节 审查财产物资的方法120

第四节 分析性复核124

第五节 审计抽样方法126

第六节 整理、分析与评价审计证据的方法140

复习思考与练习143

第七章 内部控制评价与审计测试设计147

第一节 内部控制的概念和内容147

第二节 内部控制与审计的关系160

第三节 了解内部控制163

第四节 内部控制的初步评价与符合性测试设计170

第五节 控制风险的评价与实质性测试设计177

审计案例183

复习思考与练习185

第八章 销售与收款循环审计189

第一节 销售与收款循环审计的目标与范围189

第二节 销售与收款循环的内部控制测试192

第三节 销售与收款循环的实质性测试199

审计案例207

复习思考与练习209

第九章 购货与付款循环审计215

第一节 购货与付款循环审计的目标与范围215

第二节 购货与付款循环内部控制测试216

第三节 购货与付款循环实质性测试222

审计案例227

复习思考与练习232

第十章 生产与费用循环审计237

第一节 生产与费用循环审计的目标与范围237

第二节 生产与费用循环内部控制测试239

第三节 生产与费用循环实质性测试245

审计案例253

复习思考与练习256

第十一章 融资与投资循环审计263

第一节 股东权益审计263

第二节 银行借款审计272

第三节 应付债券审计276

第四节 长期投资审计279

审计案例289

复习思考与练习294

第十二章 存量资产审计301

第一节 现金审计301

第二节 存货审计313

第三节 固定资产审计322

审计案例331

复习思考与练习337

第十三章 审计报告342

第一节 审计报告的作用和种类342

第二节 审计报告的内容和形式344

第三节 审计报告的编制原则352

第四节 审计报告的编制程序354

第五节 审计差异调整表和试算平衡表的编制355

第六节 其他审计关注359

复习思考与练习375

第十四章 资本验证381

第一节 资本验证概述381

第二节 资本验证程序386

第三节 投入资本验证391

第四节 变更资本验证396

第五节 验资报告398

审计案例401

复习思考与练习406

第十五章 计算机审计409

第一节 计算机审计的产生与发展409

第二节 计算机审计的含义、目标与内容414

第三节 计算机审计的程序、方式与方法419

第四节 计算机审计软件427

第五节 计算机审计风险与控制430

第六节 网络审计概述433

审计案例437

复习思考与练习443

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